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- Pagamento Nº 06060016
Número:02010962
Valor Total do Empenho:R$ 1.089.876,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.086.491,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.385,38
Número:02010962.005
Valor Total da Liquidação:R$ 23.234,02
Valor Total Liquidado:R$ 23.234,02
Pagamento 06060016
Pago em: 06/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 23.234,02
Valor Líquido Pago: R$ 23.234,02
Histórico:
NF 13785- MARÇO - COAPH SPA/EMERGENCISTA