Dados do Empenho:

Número:02050016

Valor Total do Empenho:R$ 687.707,09

Valor Total Liquidado:R$ 354.467,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.091,01

Dados da Liquidação:

Número:02050016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 236.798,95

Valor Total Liquidado:R$ 223.568,60

Pagamento 06060027

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 236.798,95

Valor do ISS: R$ 7.560,20

Valor do IRRF: R$ 5.670,15

Valor Líquido Pago: R$ 223.568,60


Histórico:

NF 13852 - MARÇO - COAPH USAMA/24H