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- Pagamento Nº 06060027
Número:02050016
Valor Total do Empenho:R$ 687.707,09
Valor Total Liquidado:R$ 354.467,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.091,01
Número:02050016.001
Valor Total da Liquidação:R$ 236.798,95
Valor Total Liquidado:R$ 223.568,60
Pagamento 06060027
Pago em: 06/06/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 236.798,95
Valor do ISS: R$ 7.560,20
Valor do IRRF: R$ 5.670,15
Valor Líquido Pago: R$ 223.568,60
Histórico:
NF 13852 - MARÇO - COAPH USAMA/24H