Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60

Valor Empenhado:R$ 23.059.708,34

Saldo a empenhar:R$ 10.141.217,26

Empenho:02050016

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 01/01/2025 a 01/06/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total do Empenho:R$ 687.707,09

Valor Total Liquidado:R$ 354.467,40

Valor Total Anulado:R$ 171.148,68

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.091,01

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 4.517.561,83


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

complementação ao empenho de nº 03020506 para a execução de serviços médicos através de plantões médicos destinados a UNIDADE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA pertencente ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda através da LEI 3.326/2023 e Contratado a partir do Pregão Eletrônico de nº 14.105/2021 e ARP 14.028/2022, que originou o Contrato 1492.22.07.01.12 conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,5275,00R$ 191.664,0050,000,0025,00
#20527 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.772,4865,36R$ 181.209,290,0037,32499628,035004
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.336,3690,00R$ 300.272,4013,0071,4861115,513889
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.160,403,50R$ 14.561,400,003,000,50
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050016.00216/07/202514087R$ 117.668,45
R$ 0,00
02050016.00104/06/202513852R$ 236.798,95
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/06/202506060027FMS - HMM02050016COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)13852R$ 236.798,95
21/07/202521070013FMS - HMM02050016COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)14087R$ 117.668,45
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0206001902/06/2025PARCIALR$ 171.148,68