Dados do Empenho:

Número:02010284

Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 927.505,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432.494,27

Dados da Liquidação:

Número:02010284.007

Valor Total da Liquidação:R$ 74.735,18

Valor Total Liquidado:R$ 52.135,60

Pagamento 29050032

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 74.735,18

Valor Líquido Pago: R$ 52.135,60


Histórico: