Dados do Empenho:

Número:03030022

Valor Total do Empenho:R$ 50.095,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.319,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.775,27

Dados da Liquidação:

Número:03030022.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.600,47

Valor Total Liquidado:R$ 7.600,47

Pagamento 29050111

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.600,47

Valor Líquido Pago: R$ 7.600,47


Histórico: