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- Pagamento Nº 29050118
Número:02010243
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.134,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.865,92
Número:02010243.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.005,49
Valor Total Liquidado:R$ 4.005,49
Pagamento 29050118
Pago em: 29/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.005,49
Valor Líquido Pago: R$ 4.005,49
Histórico: