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- Pagamento Nº 29050269
Número:02010468
Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 183.180,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 147.819,60
Número:02010468.005
Valor Total da Liquidação:R$ 51.197,96
Valor Total Liquidado:R$ 51.197,96
Pagamento 29050269
Pago em: 29/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 51.197,96
Valor Líquido Pago: R$ 51.197,96
Histórico: