- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10060014
Número:02010945
Valor Total do Empenho:R$ 39.645,28
Valor Total Liquidado:R$ 22.471,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.173,65
Número:02010945.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.503,63
Valor Total Liquidado:R$ 4.287,46
Pagamento 10060014
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 4.503,63
Valor Líquido Pago: R$ 4.287,46
Histórico:
ABRIL/25