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- Pagamento Nº 04060092
Número:02010235
Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 474.091,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 495.908,51
Número:02010235.021
Valor Total da Liquidação:R$ 2.529,66
Valor Total Liquidado:R$ 2.337,12
Pagamento 04060092
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.529,66
Valor Líquido Pago: R$ 2.337,12
Histórico:
FOPAG-COMISI 01-AJUSTE MENSAL-COMP. MAIO