Dados do Empenho:

Número:03020140

Valor Total do Empenho:R$ 617.796,30

Valor Total Liquidado:R$ 247.566,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.229,93

Dados da Liquidação:

Número:03020140.002

Valor Total da Liquidação:R$ 70.271,06

Valor Total Liquidado:R$ 70.271,06

Pagamento 10060069

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 70.271,06

Valor Líquido Pago: R$ 70.271,06


Histórico:

nota fiscal nº 3187 , competência fevereiro/2025