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- Pagamento Nº 10060069
Número:03020140
Valor Total do Empenho:R$ 617.796,30
Valor Total Liquidado:R$ 247.566,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.229,93
Número:03020140.002
Valor Total da Liquidação:R$ 70.271,06
Valor Total Liquidado:R$ 70.271,06
Pagamento 10060069
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 70.271,06
Valor Líquido Pago: R$ 70.271,06
Histórico:
nota fiscal nº 3187 , competência fevereiro/2025