Dados da Licitação:

Número:14.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.597.998,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.973.316,65

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221052001

Valor Total do Contrato:R$ 15.973.316,65

Valor Empenhado:R$ 5.436.661,35

Saldo a empenhar:R$ 10.536.655,30

Empenho:03020140

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 20/05/2024 a 20/05/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total do Empenho:R$ 617.796,30

Valor Total Liquidado:R$ 247.566,37

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.229,93

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.303.133,17


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de terapia de substituição renal(hemodiálise ) de interesse do Hospital Municipal , oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.002/2021 que gerou o contrato nº 1492.21.05.20.01 e aditivo conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18522 HEMODIALISE ATÉ 4HS (PRIMEIRA SESSÃO) (SERVIÇO)R$ 743,047300,00R$ 222.914,100,000,00300,00
#18523 HEMODIÁLISE ATÉ 4 HS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 743,047300,00R$ 222.914,100,000,00300,00
#18524 PARECER NEFROLÓGICO (SERVIÇO)R$ 114,581100,00R$ 11.458,100,000,00100,00
#19300 HEMODIALISE CONTÍNUA ATÉ 8 HORAS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 802,55200,00R$ 160.510,000,000,00200,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020140.00210/06/20253187R$ 70.271,06
R$ 0,00
03020140.00303/06/20253189R$ 12.496,08
R$ 12.496,08
03020140.00114/04/20253141R$ 164.799,23
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/05/202505050046FMS - HMM03020140DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)3141R$ 164.799,23
10/06/202510060069FMS - HMM03020140DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)3187R$ 70.271,06
Lista de Anulações
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