Dados do Empenho:

Número:03020354

Valor Total do Empenho:R$ 234.052,48

Valor Total Liquidado:R$ 114.403,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.648,84

Dados da Liquidação:

Número:03020354.004

Valor Total da Liquidação:R$ 28.673,76

Valor Total Liquidado:R$ 28.673,76

Pagamento 10060104

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Valor Total: R$ 28.673,76

Valor Líquido Pago: R$ 28.673,76


Histórico:

referente ao mês de maio/2025.