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- Pagamento Nº 11060010
Número:21020006
Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10
Valor Total Liquidado:R$ 139.280,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21020006.004
Valor Total da Liquidação:R$ 25.491,64
Valor Total Liquidado:R$ 25.185,74
Pagamento 11060010
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)
Valor Total: R$ 25.491,64
Valor do IRRF: R$ 305,90
Valor Líquido Pago: R$ 25.185,74
Histórico:
MAIO/25