Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.147,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.852,92

Dados da Liquidação:

Número:02010285.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.705,78

Valor Total Liquidado:R$ 1.575,03

Pagamento 04060109

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.705,78

Valor Líquido Pago: R$ 1.575,03


Histórico: