Dados do Empenho:

Número:03020068

Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.200,00

Dados da Liquidação:

Número:03020068.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.262,00

Pagamento 11060154

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 6.000,00

Valor do INSS: R$ 330,00

Valor do ISS: R$ 120,00

Valor do IRRF: R$ 288,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.262,00


Histórico:

MÊS DE MARÇO/2025, NF 2731