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- Pagamento Nº 11060154
Número:03020068
Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.200,00
Número:03020068.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.262,00
Pagamento 11060154
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 6.000,00
Valor do INSS: R$ 330,00
Valor do ISS: R$ 120,00
Valor do IRRF: R$ 288,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.262,00
Histórico:
MÊS DE MARÇO/2025, NF 2731