Dados do Empenho:

Número:02010743

Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30

Valor Total Liquidado:R$ 3.275.225,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010743.008

Valor Total da Liquidação:R$ 328.822,72

Valor Total Liquidado:R$ 308.553,46

Pagamento 12060055

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 328.822,72

Valor do ISS: R$ 9.213,30

Valor do IRRF: R$ 11.055,96

Valor Líquido Pago: R$ 308.553,46


Histórico:

referente a 2º quinzena de março de 2025