Dados do Empenho:

Número:21020012

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 188,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 811,72

Dados da Liquidação:

Número:21020012.005

Valor Total da Liquidação:R$ 38,07

Valor Total Liquidado:R$ 38,07

Pagamento 30050162

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 38,07

Valor Líquido Pago: R$ 38,07


Histórico: