Dados do Empenho:

Número:19020031

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 304,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 195,44

Dados da Liquidação:

Número:19020031.004

Valor Total da Liquidação:R$ 114,21

Valor Total Liquidado:R$ 114,21

Pagamento 30050165

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 114,21

Valor Líquido Pago: R$ 114,21


Histórico: