Dados do Empenho:

Número:02010770

Valor Total do Empenho:R$ 51.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.640,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.240,00

Dados da Liquidação:

Número:02010770.006

Valor Total da Liquidação:R$ 7.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.558,20

Pagamento 12060080

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)

Valor Total: R$ 7.650,00

Valor do IRRF: R$ 91,80

Valor Líquido Pago: R$ 7.558,20


Histórico:

NF 3466 - ABRIL - LS SERVIÇOS EM SAUDE