Dados do Empenho:

Número:01040139

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 364.150,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135.849,34

Dados da Liquidação:

Número:01040139.002

Valor Total da Liquidação:R$ 80.525,50

Valor Total Liquidado:R$ 80.174,12

Pagamento 12060085

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 16.500,00

Valor do IRRF: R$ 351,38

Valor Líquido Pago: R$ 16.148,62


Histórico:

MAIO/25