Dados do Empenho:

Número:03020112

Valor Total do Empenho:R$ 759.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 276.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 483.000,00

Dados da Liquidação:

Número:03020112.003

Valor Total da Liquidação:R$ 69.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.618,00

Pagamento 12060091

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 69.000,00

Valor do ISS: R$ 2.070,00

Valor do IRRF: R$ 3.312,00

Valor Líquido Pago: R$ 63.618,00


Histórico:

ABRIL/25