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- Pagamento Nº 12060091
Número:03020112
Valor Total do Empenho:R$ 759.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 276.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 483.000,00
Número:03020112.003
Valor Total da Liquidação:R$ 69.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.618,00
Pagamento 12060091
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 69.000,00
Valor do ISS: R$ 2.070,00
Valor do IRRF: R$ 3.312,00
Valor Líquido Pago: R$ 63.618,00
Histórico:
ABRIL/25