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- Pagamento Nº 12060106
Número:01040139
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 364.150,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135.849,34
Número:01040139.002
Valor Total da Liquidação:R$ 80.525,50
Valor Total Liquidado:R$ 80.174,12
Pagamento 12060106
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 400,00
Valor Líquido Pago: R$ 400,00
Histórico:
Período: Maio/2025