Dados do Empenho:

Número:03020379

Valor Total do Empenho:R$ 12.821,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.410,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.410,80

Dados da Liquidação:

Número:03020379.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.602,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.602,70

Pagamento 12060122

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)

Valor Total: R$ 1.602,70

Valor Líquido Pago: R$ 1.602,70


Histórico:

referente ao mês de maio/2025.