Empenho:03020379

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)

Valor Total do Empenho:R$ 12.821,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.205,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.616,20

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 139.434,90


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 0(zero) a 4(quatro) anos em creches mantidas pela contratada (educação especial em regime integral), conforme contrato nº 0810.25.01.30.33 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/25-IL, pelo período de fevereiro a setembro de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24775 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS IDOSO E CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO)R$ 320,5440,00R$ 12.821,600,0010,0030,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020379.00209/04/2025R$ 1.602,70
R$ 0,00
03020379.00114/03/2025R$ 1.602,70
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/03/202517030064FME03020379ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)-R$ 1.602,70
10/04/202510040046FME03020379ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)-R$ 1.602,70
Lista de Anulações
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