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- Pagamento Nº 16060158
Número:01040099
Valor Total do Empenho:R$ 28.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.925,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.425,00
Número:01040099.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00
Pagamento 16060158
Pago em: 16/06/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 4.200,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.200,00
Histórico:
VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS, CONFORME O CONTRATO N° 0810.25.03.11.09, DECORRENTE DA MODALIDADE CARONA TOMBADA SOB O N.° 01.001/2025-CA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 01.004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 01.004/2024 E NOTA FISCAL N.º 14335.