Dados do Empenho:

Número:01040099

Valor Total do Empenho:R$ 28.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.925,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.425,00

Dados da Liquidação:

Número:01040099.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Pagamento 16060158

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 4.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.200,00


Histórico:

VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS, CONFORME O CONTRATO N° 0810.25.03.11.09, DECORRENTE DA MODALIDADE CARONA TOMBADA SOB O N.° 01.001/2025-CA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 01.004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 01.004/2024 E NOTA FISCAL N.º 14335.