Dados do Empenho:

Número:02050044

Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35

Valor Total Liquidado:R$ 8.202,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.260,66

Dados da Liquidação:

Número:02050044.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.159,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.127,25

Pagamento 17060005

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 1.159,60

Valor do ISS: R$ 32,35

Valor Líquido Pago: R$ 1.127,25


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Agricultura Familiar na realização do Plano de Capacitação técnica Food Law. Evento realizado nos dias 13 e 14 de maio/2025, na Uninassau Maracanaú. Conforme documentação em anexo.