Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 491.640,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.359,91

Dados da Liquidação:

Número:02010578.027

Valor Total da Liquidação:R$ 2.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.738,00

Pagamento 17060011

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 2.750,00

Valor do IRRF: R$ 12,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.738,00


Histórico:

Valor referente ao serviço de produção, gravação, edição e sonorização de vinhetas curtas, de 07 à 10 segundos cada, para serem transmitidas nos programas de rádio da gestão municipal. Período: Março/2025, conforme documentação em anexo.