Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 491.640,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.359,91

Dados da Liquidação:

Número:02010578.018

Valor Total da Liquidação:R$ 4.825,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.593,97

Pagamento 17060014

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 4.825,60

Valor do IRRF: R$ 231,63

Valor Líquido Pago: R$ 4.593,97


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de março/2025. Conforme documentação em anexo.