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- Pagamento Nº 17060065
Número:05030063
Valor Total do Empenho:R$ 74.376,60
Valor Total Liquidado:R$ 22.312,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.063,62
Número:05030063.002
Valor Total da Liquidação:R$ 7.437,66
Valor Total Liquidado:R$ 7.080,65
Pagamento 17060065
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)
Valor Total: R$ 7.437,66
Valor do IRRF: R$ 357,01
Valor Líquido Pago: R$ 7.080,65
Histórico:
ABRIL/25