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- Pagamento Nº 17060098
Número:05030019
Valor Total do Empenho:R$ 32.534,56
Valor Total Liquidado:R$ 32.461,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030019.006
Valor Total da Liquidação:R$ 2.373,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.345,02
Pagamento 17060098
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.373,50
Valor do IRRF: R$ 28,48
Valor Líquido Pago: R$ 2.345,02
Histórico:
03/2025