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- Pagamento Nº 17060131
Número:01040034
Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040034.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.509,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.509,50
Pagamento 17060131
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 2.509,50
Valor Líquido Pago: R$ 2.509,50
Histórico:
Solicitação de liquidação referente ao fornecimento de água realizado no período de 02 a 15 de maio. Solicitação e entrega conforme contratado e conforme ordem de fornecimento.