Dados do Empenho:

Número:01040034

Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040034.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.509,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.509,50

Pagamento 17060131

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 2.509,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.509,50


Histórico:

Solicitação de liquidação referente ao fornecimento de água realizado no período de 02 a 15 de maio. Solicitação e entrega conforme contratado e conforme ordem de fornecimento.