Dados do Empenho:

Número:02010861

Valor Total do Empenho:R$ 108.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 108.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010861.004

Valor Total da Liquidação:R$ 18.721,50

Valor Total Liquidado:R$ 18.721,50

Pagamento 17060160

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 18.721,50

Valor Líquido Pago: R$ 18.721,50


Histórico: