Número:01.021/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022120701
Valor Total do Contrato:R$ 750.000,00
Valor Empenhado:R$ 688.428,00
Saldo a empenhar:R$ 61.572,00
Empenho:02010861
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 08/12/2024 a 08/12/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 108.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 108.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço continuado para a mudança de suporte de papel para digital dos documentos, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme 2º aditivo ao contrato nº 1490.22.12.07.01, Estimativo ao período JANEIRO A JUNHO/25, fundamentado no pregao eletronico nº01.021/2022PE
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5542 | LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE) | R$ 0,50 | 216.000,00 | R$ 108.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 |