Dados do Empenho:

Número:02010454

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010454.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.110,59

Valor Total Liquidado:R$ 4.061,27

Pagamento 20060016

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.110,59

Valor Líquido Pago: R$ 4.061,27


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.