Dados do Empenho:

Número:05030049

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 241.141,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.858,85

Dados da Liquidação:

Número:05030049.004

Valor Total da Liquidação:R$ 89.416,31

Valor Total Liquidado:R$ 88.341,58

Pagamento 20060018

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 89.416,31

Valor Líquido Pago: R$ 88.341,58


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.