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- Pagamento Nº 20060018
Número:05030049
Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 241.141,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.858,85
Número:05030049.004
Valor Total da Liquidação:R$ 89.416,31
Valor Total Liquidado:R$ 88.341,58
Pagamento 20060018
Pago em: 20/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 89.416,31
Valor Líquido Pago: R$ 88.341,58
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.