Dados do Empenho:

Número:02010710

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010710.010

Valor Total da Liquidação:R$ 3.195,77

Valor Total Liquidado:R$ 3.195,77

Pagamento 20060051

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 3.195,77

Valor Líquido Pago: R$ 3.195,77


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SRA MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA , OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, SERVIDORA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, MATRÍCULA 56136 EMPREENDERÁ VIAGEM PARA BRASÍLIA - DF COM DATA PREVISTA PARA DIA 06/04/2025 RETORNANDO NO DIA 10/04/2025 , NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 21º EDIÇÃO DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2025. SE TRATA DO MAIOR ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO INDÍGENA DO PAÍS.