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- Pagamento Nº 23060044
Número:01040065
Valor Total do Empenho:R$ 6.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.120,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040065.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.120,00
Pagamento 23060044
Pago em: 23/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 6.120,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.120,00
Histórico:
04/2025