- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18060333
Número:02010144
Valor Total do Empenho:R$ 9.100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.312.669,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.787.330,44
Número:02010144.008
Valor Total da Liquidação:R$ 340.755,44
Valor Total Liquidado:R$ 329.366,29
Pagamento 18060333
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 340.755,44
Valor Líquido Pago: R$ 329.366,29
Histórico:
DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA