Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 636.681,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.318,17

Dados da Liquidação:

Número:02010199.019

Valor Total da Liquidação:R$ 32.833,78

Valor Total Liquidado:R$ 32.680,92

Pagamento 18060340

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 32.833,78

Valor Líquido Pago: R$ 32.680,92


Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA