Dados do Empenho:

Número:02010325

Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18

Valor Total Liquidado:R$ 22.134,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.715,68

Dados da Liquidação:

Número:02010325.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.724,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.724,50

Pagamento 23060111

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.724,50

Valor Líquido Pago: R$ 4.724,50


Histórico:

Liquidação referente a prestação de serviços de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível para uso nos veículos de posse da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais de Maracanaú, conforme Contrato de nº 0510.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. Período de consumo de 01/05/2025 à 31/05/2025.