- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23060111
Número:02010325
Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18
Valor Total Liquidado:R$ 22.134,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.715,68
Número:02010325.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.724,50
Valor Total Liquidado:R$ 4.724,50
Pagamento 23060111
Pago em: 23/06/2025Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 4.724,50
Valor Líquido Pago: R$ 4.724,50
Histórico:
Liquidação referente a prestação de serviços de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível para uso nos veículos de posse da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais de Maracanaú, conforme Contrato de nº 0510.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. Período de consumo de 01/05/2025 à 31/05/2025.