Dados do Empenho:

Número:05030005

Valor Total do Empenho:R$ 1.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.780,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.360,00

Pagamento 24060007

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 1.360,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.360,00


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de gelo rígido reutilizável, para atender as necessidades da rede de frio vinculada à Secretaria de Saúde, conforme contrato nº1490.24.11.27.03, fundamentado na Dispensa de Licitação nº149025/24DL.