- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24060007
Número:05030005
Valor Total do Empenho:R$ 1.780,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.780,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030005.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.360,00
Pagamento 24060007
Pago em: 24/06/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 1.360,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.360,00
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de gelo rígido reutilizável, para atender as necessidades da rede de frio vinculada à Secretaria de Saúde, conforme contrato nº1490.24.11.27.03, fundamentado na Dispensa de Licitação nº149025/24DL.