Dados da Licitação:

Número:149025/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 25.579,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 25.579,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024112703

Valor Total do Contrato:R$ 1.780,00

Valor Empenhado:R$ 1.780,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05030005

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total do Empenho:R$ 1.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.780,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:35 - MATERIAL LABORATORIAL


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gelo rígido reutilizável, para atender as necessidades da rede de frio vinculada à Secretaria de Saúde, conforme contrato nº1490.24.11.27.03, fundamentado na Dispensa de Licitação nº149025/24DL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#33413 GELO RIGIDO REUTILIZÁVEL COMPOSIÇÃO: A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE EM SOLUÇÃO COLOIDAL 22X15X2 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALEGEM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, ATÓXICO. (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 6,80200,00R$ 1.360,000,00200,000,00
#33414 GELO RIGIDO REUTILIZÁVEL COMPOSIÇÃO: A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO DIMENSÕES 27,5X15X2,3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 7,0060,00R$ 420,000,0060,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030005.00124/03/20256468R$ 420,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/04/202502040027FMSAC05030005MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)6468R$ 420,00
Lista de Anulações
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