Dados do Empenho:

Número:02010402

Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99

Valor Total Liquidado:R$ 92.589,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010402.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.393,26

Valor Total Liquidado:R$ 10.393,26

Pagamento 24060039

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 10.393,26

Valor Líquido Pago: R$ 10.393,26


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de maio de 2025.