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- Pagamento Nº 24060039
Número:02010402
Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99
Valor Total Liquidado:R$ 92.589,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010402.005
Valor Total da Liquidação:R$ 10.393,26
Valor Total Liquidado:R$ 10.393,26
Pagamento 24060039
Pago em: 24/06/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 10.393,26
Valor Líquido Pago: R$ 10.393,26
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de maio de 2025.