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- Pagamento Nº 24060053
Número:02010643
Valor Total do Empenho:R$ 1.964.420,51
Valor Total Liquidado:R$ 1.849.976,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.444,45
Número:02010643.006
Valor Total da Liquidação:R$ 57.718,18
Valor Total Liquidado:R$ 57.718,18
Pagamento 24060053
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)
Valor Total: R$ 57.718,18
Valor Líquido Pago: R$ 57.718,18
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 4248 - ABRIL - COOCIRURGE - CONFORME ITENS EM ANEXOS