Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 143.101,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.976,12

Dados da Liquidação:

Número:12020015.011

Valor Total da Liquidação:R$ 874,50

Valor Total Liquidado:R$ 864,01

Pagamento 24060060

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 874,50

Valor do IRRF: R$ 10,49

Valor Líquido Pago: R$ 864,01


Histórico:

Competência: Maio/2025