Dados do Empenho:

Número:03020159

Valor Total do Empenho:R$ 15.902,08

Valor Total Liquidado:R$ 15.862,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39,58

Dados da Liquidação:

Número:03020159.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.995,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.947,06

Pagamento 24060165

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.995,00

Valor do IRRF: R$ 47,94

Valor Líquido Pago: R$ 3.947,06


Histórico: