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- Pagamento Nº 24060199
Número:02050047
Valor Total do Empenho:R$ 89.977,70
Valor Total Liquidado:R$ 30.283,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.694,57
Número:02050047.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.118,77
Valor Total Liquidado:R$ 1.009,13
Pagamento 24060199
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.118,77
Valor do ISS: R$ 55,94
Valor do IRRF: R$ 53,70
Valor Líquido Pago: R$ 1.009,13
Histórico: