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- Pagamento Nº 24060202
Número:02050066
Valor Total do Empenho:R$ 55.528,20
Valor Total Liquidado:R$ 11.007,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.520,50
Pagamento 24060202
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 633,30
Valor do ISS: R$ 31,67
Valor do IRRF: R$ 30,40
Valor Líquido Pago: R$ 571,23
Histórico: