Dados do Empenho:

Número:02050069

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.224,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.775,10

Dados da Liquidação:

Número:02050069.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.218,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.191,78

Pagamento 24060230

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.218,40

Valor do IRRF: R$ 26,62

Valor Líquido Pago: R$ 2.191,78


Histórico: