Dados do Empenho:

Número:02050047

Valor Total do Empenho:R$ 89.977,70

Valor Total Liquidado:R$ 30.283,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.694,57

Dados da Liquidação:

Número:02050047.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.456,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.216,08

Pagamento 24060225

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.456,85

Valor do ISS: R$ 122,84

Valor do IRRF: R$ 117,93

Valor Líquido Pago: R$ 2.216,08


Histórico:

05/2025